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Compensación 'parcial' de un Vencimiento

Existen situaciones en las cuales se desee compensar solo parte de un Vencimiento, por ej. porque el  pago a un Proveedor Anticipado  o una Factura rectificativa que sea mayor que la Factura recibida, es decir, existen restos o que la Factura a asignar supere el importe restante.

1. Accedemos al Vencimiento del valor mayor absoluto, sea el Vencimiento negativo (pagaré a proveedor, factura rectificativa) o el Vencimiento Positivo (factura).

2. Tras recuperar el Vencimiento lo dividiremos por la parte a Asignar. 

Para esto accedemos al Mantenimiento del Vencimiento, seleccionamos la línea afectada y una vez allí modificamos el importe existente para cuadrarlo con el importe a asignar, tras esto pulsamos en ‘Añadir’ para crear un nuevo vencimiento por el diferencial automáticamente.

CONTABILIZACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGARE y SU COMPENSACIÓN

1. Anotación del Anticipo por Pagaré

Se realiza asiento por el importe del anticipo de la cuenta 400.x (proveedor x)  contra la cuenta 407.x (anticipo a proveedor) en las imágenes de  ej. 4001.x, indicando en la cuenta 400.x una  'F.Pago' para que de esta forma genere un 'vencimiento negativo' contra el Proveedor.

Obtención de una relación de Pagos emitidos

Para la obtención de una relación de los Pagos emitidos pendientes, ya sean estos Pagarés, Transferencias, Confirmings, etc, es necesario partir inicialmente de que se habrá realizado una  Remesa de Pagos donde se habrá indicado el Banco (a través de su cuenta de Tesorería).